Поиск по тегам

Поиск по компаниям

От 40 файлов Excel до системы, которая сама проверяет риски: как C&B перестроил бюджетирование ФОТ

Вчера, 11:33 | От наших партнеров, HR-Tech, HR технологии,
От 40 файлов Excel до системы  которая сама проверяет риски  как C 038 B перестроил бюджетирование ФОТ

Полтора месяца согласований, 40 файлов Excel на одного руководителя и ни одной актуальной версии бюджета к моменту сдачи — так выглядело планирование ФОТ до того, как мы его переделали.

Это разбор внутреннего проекта СберМаркетинга: как отдел компенсаций и льгот при штате 1000+ сотрудников перешёл от ручного бюджетирования ФОТ в Excel к единой системе сценарного планирования. Материал будет полезен HR-директорам, руководителям C&B и HRBP, которые отвечают за бюджет персонала в растущей компании и упираются в те же ограничения: разрозненные файлы, ручной ввод, отсутствие единой версии данных. Автор — руководитель направления компенсаций и льгот СберМаркетинга, больше 16 лет в C&B, прошла путь от стажёра до Head of C&B.

Проблема: где Excel перестаёт работать при штате 1000+

При численности до нескольких сотен человек Excel справляется с планированием ФОТ: один файл, один ответственный, ручная сверка раз в год. Проблемы начинаются, когда штат переваливает за тысячу, а бюджет нужно пересматривать чаще одного раза в год.

В нашем случае до перехода на новую систему бюджетная кампания занимала от 2 до 8 недель. За это время рождалось больше 20 промежуточных версий ресурсного плана, а у каждого из 40+ руководителей подразделений был свой файл со своими формулами и своей логикой заполнения. Единого источника данных не было: HR брал фактические данные из одной системы, финансы — из другой, а согласования шли по почте вложениями.

Итог такой работы предсказуем и, скорее всего, знаком многим: ошибки при консолидации файлов, потери времени на ручной перенос данных между таблицами, оборванные истории изменений — кто, когда и зачем поменял цифру, не восстановить, — и регулярные споры между HR, финансами и линейными руководителями о том, чья версия бюджета верная.

Это не проблема слабой дисциплины конкретной команды. Это системное ограничение Excel как инструмента, когда речь идёт о планировании расходов на персонал в масштабе тысячи и более человек.

Что внедрили: единый цифровой контур вместо разрозненных файлов Вместо доработки Excel мы развернули единый цифровой контур ресурсного планирования на платформе NOVA EPM, интегрированный с тремя источниками данных: • кадровая учётная система (1С:ЗУП) — фактические данные по сотрудникам: оклады, должности, грейды, коэффициенты премирования, резервы отпусков, районные коэффициенты, период жизни ставки;

• Active Directory — управленческая структура компании в привычном для руководителей виде, без ручного построения оргсхемы;

• CRM-система (Битрикс24) — справочник клиентов для корректной аллокации сотрудников на проекты и подразделения.

Ключевая идея не в том, чтобы просто перенести те же таблицы в новый интерфейс, а в том, чтобы дать руководителям возможность планировать сценарии на будущий период и сразу видеть их влияние на ФОТ и численность — вместо того чтобы фиксировать уже случившийся факт постфактум.

Как работает сценарное моделирование

В системе реализовано 22 сценария планирования. Наиболее востребованные пять:

• Промо — изменение оклада при повышении.

• Перевод — смена должности или подразделения.

• Новая вакансия — планирование новой ставки и её стоимости для бюджета.

• Увольнение — с сохранением или оптимизацией позиции.

• Декрет — перевод на декретную ставку, планирование возврата.

Разница с Excel не в списке возможных операций — в теории их можно описать и в таблице, — а в том, что каждый сценарий сразу пересчитывает влияние на бюджет подразделения и компании в целом, а система проверяет данные в момент ввода: не даёт провести конфликтующие сценарии, работу с устаревшими данными или доступ вне зоны ответственности руководителя. При этом фиксируется история изменений, автор и время каждой корректировки, этап согласования и статус плана.

Маршрут согласования выстроен по уровням: руководитель нижестоящего отдела → руководитель отдела → C&B → руководитель департамента. Каждый видит только свою зону ответственности, а C&B — сводную картину в реальном времени, а не раз в квартал после сборки всех файлов.

Результат: цифры за первый цикл бюджетирования

По итогам первого полного цикла бюджетирования в новой системе:

• бюджетная кампания сократилась за счёт параллельной работы всех участников вместо последовательной пересылки файлов;

• охват планирования вырос с 40–45 до 150 руководителей — то есть в процесс включились те, кто раньше только получал уже готовые цифры, а не участвовал в их формировании;

• план-факт отклонения по ФОТ снизились примерно в 6 раз за счёт автоматической валидации на входе вместо ручной проверки постфактум;

• C&B высвободил, по нашим оценкам, до 50 часов работы в месяц за счёт сокращения количества ручных запросов и сверок;

• устойчивое снижение ФОТ на 5–10% без потери производственных показателей — за счёт того, что решения о повышениях, переводах и новых вакансиях стали приниматься на основе актуальных данных, а не таблицы недельной давности.

Отдельно стоит сказать, что рост охвата с 40 до 150 руководителей — не побочный эффект, а часть замысла: чем больше решений принимается на местах, тем меньше C&B работает «сборщиком файлов» и тем больше — архитектором процесса.

Что не сработало сразу

Честно: не всё прошло гладко с первого цикла, и следующие три момента стоит учитывать заранее.

Сопротивление части руководителей. Люди, которые годами работали в привычном Excel-файле своего отдела, не сразу приняли новый интерфейс и новую логику ввода данных. Помогло только прямое обучение и поддержка на старте внедрения, а не рассылка инструкции по почте.

Качество данных зависело от дисциплины ввода. Первое время это оставалось верным даже с автоматической валидацией. Систему пришлось дополнить регламентами и инструкциями, а не полагаться на то, что интерфейс сам исключит все ошибки.

Первичные затраты выше, чем при точечной доработке Excel. Экономически это окупилось уже в первый бюджетный цикл за счёт сэкономленного времени C&B и снижения ошибок, но закладывать этот период в план стоит заранее, а не рассчитывать на мгновенный эффект.

Чек-лист: с чего начать переход от Excel к управляемой системе бюджетирования ФОТ

Если вы планируете похожий переход, для начала стоит пройти семь шагов — до выбора конкретного инструмента.

• Проведите аудит текущего процесса: сколько файлов Excel используется, сколько итераций согласования проходит бюджет, сколько ошибок находится на финальной сверке.

• Определите системы, данные из которых должны стать единым источником правды: кадровый учёт, оргструктура, CRM или другой справочник клиентов, если ФОТ распределяется по проектам.

• Составьте список сценариев, которые реально нужны бизнесу, и не пытайтесь закрыть все возможные кейсы сразу — начните с 5–7 самых частых.

• Заложите автоматическую валидацию данных на входе, а не только финальную проверку C&B перед сдачей бюджета.

• Пропишите маршрут согласования по уровням и закрепите ответственность за каждым участником процесса, а не только за C&B.

• Отдельно заложите время и ресурс на обучение руководителей: это в первую очередь изменение процесса работы людей, а не только технологии.

• Зафиксируйте ключевые метрики «до» перехода — срок кампании, число версий файла, количество руководителей в процессе, план-факт отклонение. Без этой точки отсчёта посчитать эффект через год будет нечем.

Итог

Переход от Excel к управляемой системе ресурсного планирования — это не смена инструмента, а смена модели управления затратами на персонал: от разрозненных таблиц и постфактум-контроля к единому цифровому контуру, сценарному моделированию и прозрачности в реальном времени. Разница ощущается не в интерфейсе, а в том, что решения о повышениях, переводах и новых вакансиях руководители начинают принимать на основе актуальных цифр, а не таблицы недельной давности, а C&B перестаёт быть узким местом на финальной сверке бюджета.

«Стандартизация процессов должна была высвободить время HR-специалистов на анализ и подготовку решений вместо рутины — и по итогам первого цикла проект это подтвердил». — Татьяна Шульгина, заместитель генерального директора по финансам и операционной деятельности «СберМаркетинг».

Если вы узнали в описанной проблеме свою компанию — 40+ файлов, недели согласований, отсутствие единой версии данных, — это тот сигнал, с которым стоит начать разбираться раньше, чем позже.

Автор: Генеральный директор Nova EPM, Иосиф Панасюк. Специально для HRbazaar


Для размещения отзывов необходимо

Узнавайте о новостях и обновлениях портала HRbazaar